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当前分类数量:9700  点击返回 当前位置:首页 > 中图法 【F23 会计】 分类索引
  • 基础会计
    • 基础会计
    • 郭涛, 何乃飞主编/2022-9-1/ 机械工业出版社/定价:¥49.8
    • 本书根据财政部颁布的新会计准则,消化吸收我国会计与税法改革的理论与实践新成果,在第1版的基础上修订而成。本书循序渐进、深入浅出地介绍了会计的有关基本理论、基本方法及基本操作技能。全书共分十章,主要内容包括:总论,会计科目、会计账户和复式记账,工业企业主要生产经营过程核算和成本计算,会计账户分类,会计凭证,会计账簿,会计

    • ISBN:9787111711087
  • 工程项目审计实务指南
    • 工程项目审计实务指南
    • 高雅青,李三喜,薛慈允/2022-9-1/ 人民邮电出版社/定价:¥79.8
    • 工程项目审计是一项系统的审计工作,且审计程序和关键点会随着政策和法规的变动而变动。近年来,随着我国经济的不断发展,互联网、BIM等信息技术日益普及,新基建密集部署,工程项目建设政策不断变化,审计从业者需要一部既系统又落地的工程项目审计操作指南来指导实际工作。 《工程项目审计实务指南》汇集了作者团队数十年在工程项目审计领

    • ISBN:9787115597854
  • 会计信息系统应用
    • 会计信息系统应用
    • 徐文杰, 黄敏主编/2022-9-1/ 机械工业出版社/定价:¥49.8
    • 本教材以用友ERP-U8V10.1版为蓝本,以浙江安祥商贸有限公司2022年1月份经济业务为背景,结合企业实际数据全面系统地介绍了ERP-U8V10.1版总账日常管理、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、薪资管理、期末处理和UFO报表管理等内容的应用方法和操作过程。本教材以业务财务一体化管理为主导思想,突破了只单纯介

    • ISBN:9787111710349
  • 会计基础与实务
    • 会计基础与实务
    • 杨桂洁主编/2022-9-1/ 人民邮电出版社/定价:¥56
    • 本书是校企合作开发的基于会计核算工作过程的项目式教材,全书按照会计核算工作过程选取教学内容,以单一实例贯穿全书,采用仿真的凭证、账簿、报表展示业务,并安排相应的教、学、做一体化训练,突出仿真性和互动性,以实现工学结合。本书主体分为两部分:第一部分是会计入门知识,以模块形式介绍了会计人员必备的基本知识,其中,企业基本经济

    • ISBN:9787115595386
  • 增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造
    • 增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造
    • 周平,荣欣/2022-9-1/ 人民邮电出版社/定价:¥108
    • 随着经济与管理技术的不断发展,内部审计也在不断与时俱进,适应不断出现的新业务、新管理思维,内部审计的职能也逐渐由查错纠弊转换为价值再造,由成本中心转化为利润中心。面对新变化,如何结合企业的经营实际做好增值型内部审计成为了内审部门关注的重点方向。 《增值型内部审计》针对企业经营管理中的增值型内部审计,提供了详细的思路与方

    • ISBN:9787115596796
  • 内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理
    • 内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理
    • 郭长水,纪新伟/2022-9-1/ 人民邮电出版社/定价:¥108
    • 《内部审计工作指南》先从内部审计基础及其主要业务类型讲起,让读者对内部审计这一职业有框架性的认识。然后逐一讲解了审计程序,包括年度审计计划的制订、项目审计方案的制订、项目审计方案的实施,审计报告的编制,审计结果运用与后续审计等,让读者明白内部审计的实施思路、策略与具体实战,并从操作角度讲解了内部审计信息系统的应用,以帮

    • ISBN:9787115593740
  • 管理会计(王爱娜)
    • 管理会计(王爱娜)
    • 王爱娜 主编 张丽、王洁 副主编/2022-9-1/ 化学工业出版社/定价:¥55
    • 《管理会计》从管理会计的职能出发,详细阐述了现代管理会计的基本理论和方法,具体包括成本性态分析、变动成本法、本—量—利分析、经营预测、短期经营决策、长期投资决策、全面预算管理、标准成本法、作业成本法、责任会计、新领域的管理会计等内容。本书践行课程思政,每章以导入案例开篇,引导学生深入思考。书中广泛吸收了近年来管理会计研

    • ISBN:9787122417114
  • 合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险
    • 合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险
    • 李春节,徐荣华,葛绍丰/2022-9-1/ 人民邮电出版社/定价:¥108
    • 合规型内部审计的实施,有利于降低组织的代理成本,反映受托经济责任,揭露组织舞弊行为,促进组织风险管理。 本书对合规型内部审计的发展状况、底层理论、程序与流程、技术与方法、经典案例这六方面做了体系化讲解。首先,从国内外的发展与四大理论讲起,奠定读者对这一知识体系的认知基础。而后,详述了合规型内部审计程序与流程、技术与方

    • ISBN:9787115588906
  • 会计学原理(张艳玲 )
    • 会计学原理(张艳玲 )
    • 张艳玲 主编 郭江、钟清琪 副主编/2022-9-1/ 化学工业出版社/定价:¥55
    • 《会计学原理》从会计的基本概念入手,系统地阐述了会计的基本职能、会计基本假设、会计基础、会计信息质量要求、会计对象、会计要素、会计等式等基本理论,重点讲述了设置会计账户、复式记账、填制和审核会计凭证、登记账簿、财产清查和编制财务报表等会计核算方法,介绍了会计工作组织与规范体系及智能会计的有关内容,为后续专业课程的学习打

    • ISBN:9787122415387
  • 中国会计评论(第19卷第3期)
    • 中国会计评论(第19卷第3期)
    • 王立彦 等/2022-9-1/ 北京大学出版社/定价:¥48
    • 本期收录的多篇学术论文由《中国会计评论》编委会审核定稿。论文学术研究质量较高,题材较前沿,涉及经济政策不确定性与股权激励、新冠肺炎疫情与媒介依赖、市场声誉抑或风险规避、业务财务信息整合与上市公司信息环境、表外租赁是否存在财务报告动机、董事高管责任险与管理层薪酬黏性等,对相关投资者提升市场价值认知、监管层制定政策、研究者

    • ISBN:9787301331774