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点击返回 当前位置:首页 > 中图法 【F23 会计】 分类索引
  • 风险导向内部审计实务指南
    • 风险导向内部审计实务指南
    • 付淑威/2022-10-1/ 人民邮电出版社/定价:¥69.8
    • 随着我国经济发展日新月异,内部审计在国民经济发展中的监督作用也日益增强。但是在实务中,仍有部分内部审计人员对内部审计的风险导向、问题导向、制度基础导向的理解不够透彻;部分内部审计组织仍以传统的财务收支审计为主,在制订年度内部审计计划时未系统考虑组织风险。如何适应组织的发展,帮助组织加强内部控制和风险管理,从而助力组织实现增值,是内部审计人员要思考和面对的问题。 本书由具有二十多年审计实务经验的一线审计专业人士倾情打造,书中深入浅出地介绍了内部审计的发展机遇和风险导向内部审计的思维模式;同时还详

    • ISBN:9787115599551
  •  人人都需要的管理会计思维
    • 人人都需要的管理会计思维
    • 邹志英/2022-9-1/ 机械工业出版社/定价:¥99
    • 本书以故事富爸爸、穷爸爸的差异化思维开篇,穿插了多个情景化示例和3D人物彩色图表,全景式地呈现了管理会计思维在职场和企业中的创新应用。其中,职场迷茫的丁丁运用管理会计思维成功经营职业生涯的案例、面对不同Offer做出*优决策并成功扭转个人命运的案例以及M集团(中国)通过打响管理会计六大战役成功扭转企业命运的案例,更是本书的亮点。管理会计思维是商业社会的宝贵财富,它集合了七类成功人士的思维于一身,相当于人生的七彩阳光。有它相伴,你也能成为人生赢家。

    • ISBN:9787111712763
  • 成本核算与管理(微课版 第2版)
    • 成本核算与管理(微课版 第2版)
    • 陈强,王超/2022-9-1/ 人民邮电出版社/定价:¥56
    • 本书根据高等职业教育技术技能人才培养目标和财政部管理会计人才培养规划,参照《企业产品成本核算制度(试行)》,紧扣初级会计专业技术资格考试《初级会计实务》考纲的相关内容,依据工业企业成本会计岗位工作内容和工作流程,遵循以工作过程为导向、以学生为主体的教育教学理念编写而成。本书共设计了5个教学项目,按照“了解成本会计—产品成本核算—成本报表的编制与分析—成本管理与控制”的递进模式,营造成本会计岗位职业氛围。本书在内容的选择上力求与财会工作方向的新变化同步,更多地加入了企业在成本管理与控制方面的新思路

    • ISBN:9787115595782
  • 增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造
    • 增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造
    • 周平,荣欣/2022-9-1/ 人民邮电出版社/定价:¥108
    • 随着经济与管理技术的不断发展,内部审计也在不断与时俱进,适应不断出现的新业务、新管理思维,内部审计的职能也逐渐由查错纠弊转换为价值再造,由成本中心转化为利润中心。面对新变化,如何结合企业的经营实际做好增值型内部审计成为了内审部门关注的重点方向。 《增值型内部审计》针对企业经营管理中的增值型内部审计,提供了详细的思路与方法,并辅以生动的实战案例,涵盖了基建、采购、制造、营销、内部控制、组织管理等重点环节。本书案例丰富、理念新颖,是增值型内部审计的实战指南,旨在为内部审计工作者传递新的审计理念,学习

    • ISBN:9787115596796
  • 内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理
    • 内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理
    • 郭长水,纪新伟/2022-9-1/ 人民邮电出版社/定价:¥108
    • 《内部审计工作指南》先从内部审计基础及其主要业务类型讲起,让读者对内部审计这一职业有框架性的认识。然后逐一讲解了审计程序,包括年度审计计划的制订、项目审计方案的制订、项目审计方案的实施,审计报告的编制,审计结果运用与后续审计等,让读者明白内部审计的实施思路、策略与具体实战,并从操作角度讲解了内部审计信息系统的应用,以帮助读者学会借助工具来提升效率。之后,为拓宽读者视角,讲解了内部审计部门的管理,升华了内审工作的知识体系。 《内部审计工作指南》内容翔实、层次清晰、重点明确,涵盖了内部审计核心工作的

    • ISBN:9787115593740
  • 合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险
    • 合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险
    • 李春节,徐荣华,葛绍丰/2022-9-1/ 人民邮电出版社/定价:¥108
    • 合规型内部审计的实施,有利于降低组织的代理成本,反映受托经济责任,揭露组织舞弊行为,促进组织风险管理。 本书对合规型内部审计的发展状况、底层理论、程序与流程、技术与方法、经典案例这六方面做了体系化讲解。首先,从国内外的发展与四大理论讲起,奠定读者对这一知识体系的认知基础。而后,详述了合规型内部审计程序与流程、技术与方法。书中更有许多经典案例,包括:审查组织是否存在违法违纪违规、审查领导干部是否存在失职渎职、审查员工是否存在舞弊、审查内部控制是否失效、审查建设项目是否失管。案例用生动的语言描绘出

    • ISBN:9787115588906
  • 内部审计情景案例:理解审计行为,辨析审计决策
    • 内部审计情景案例:理解审计行为,辨析审计决策
    • 刘红生,袁小勇/2022-9-1/ 人民邮电出版社/定价:¥79.8
    • 作为一门实践型的学科,内部审计的问题更多地蕴含在真实的工作场景中,生动鲜活的情景案例可以更好地回答审计工作中的“如何”和“为什么”,更好地呈现审计行为所处的情境并能够对其进行丰富描述和探索思考。本书利用情景案例的方式传授给读者内审方面的理论与实务知识,全书共18个情景案例,通过情景认知、情景导入、情景演示、信息反馈让读者处身于某个具体的情景之中,作为案例中的主角,主动参与案例的分析与思考,以案说理、涉及面广、结构新颖、形式多样。希望读者在阅读完本书后可以对审计时的行为决策有更深入的理解,从而提高

    • ISBN:9787115592125
  • 内部审计思维与沟通:发现审计问题、克服沟通障碍、实现审计价值
    • 内部审计思维与沟通:发现审计问题、克服沟通障碍、实现审计价值
    • 袁小勇,林云忠/2022-9-1/ 人民邮电出版社/定价:¥89.8
    • 内部审计存在的价值,是要发现问题、分析问题、解决问题。这是相互递进的三个层次,但与审计的思维与沟通密切相关。如果审计不具备严谨的思维与周密的逻辑,那么很难发现企业的问题;如果发现了问题,但不具备系统思考问题的方法,也不能很好地与管理层进行交流与沟通,进而探明问题存在的原因及解决问题的思路,审计也很难有所作为。所以说,内部审计人员需要具备审计思维与沟通能力。 本书通过大量的审计案例与实务场景对审计思维与沟通这两个主要能力进行了详细地阐述,涵盖审计思维的内涵与体系、审计思维在内部审计工作中的运用、审

    • ISBN:9787115587886
  • 财务会计综合模拟实训教程(第二版)
    • 财务会计综合模拟实训教程(第二版)
    • 袁海英/2022-8-1/ 电子工业出版社/定价:¥39
    • 本书是一本会计实训类教材,书中既有会计理论知识的介绍,又有会计实务的讲解,整合了会计理论和实务两个方面的内容。书中模拟了一个企业12月份的业务,通过本教材的模拟实训,学生可以完成:开设企业账簿体系、根据企业日常经济业务编制和审核记账凭证、成本核算、登记日记账明细账、编制科目汇总表并登记总账、试算平衡、对账、月末结账及编制账务报表等。本课程可以开设在会计学基础、中级会计学、成本会计、管理会计等理论课程之后,可以加深大学生对会计理论知识的认识,使学生们能将上述课程的会计专业知识融会贯通、加深理解、查

    • ISBN:9787121441462
  • 行业会计比较
    • 行业会计比较
    • 韩兴国主编/2022-8-1/ 清华大学出版社/定价:¥58
    • 本书按照项目化教学课改思路进行,共有8个教学项目,每个项目设有一个项目情境,分别介绍行政事业单位会计、商品流通企业会计、施工企业会计、房地产开发企业会计、运输企业会计、服务业会计、农村集体经济组织及专业合作社会计的相关知识。本书以行业为背景,以特色经济业务为内容,以与其他行业特别是工业企业比较为主要方法,循序渐进,突出应用性与实践性。另外,各章均设有学习目标、案例导入、复习思考题,有利于学生更好地掌握理论知识,提高实践能力。

    • ISBN:9787302612933