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点击返回 当前位置:首页 > 中图法 【F23 会计】 分类索引
  • 行政事业单位内部控制与资产管理研究
    • 行政事业单位内部控制与资产管理研究
    • 常维华,潘慧敏,于秋梅著/2023-9-1/ 延边大学出版社/定价:¥59
    • 本书主要介绍了行政事业单位内部控制与资产管理两个方面的内容,首先阐述了内部控制与资产管理的基础知识,然后从业务层面对行政事业单位的内部控制进行了具体分析,并对行政事业单位国有资产的管理做了详细讲解。

    • ISBN:9787230054461
  • 管理会计与会计信息化应用
    • 管理会计与会计信息化应用
    • 郭智霞,夏志耕,赵宏伟著/2023-8-1/ 延边大学出版社/定价:¥49.8
    • 本书以管理会计与会计信息化应用为主要研究对象,立足实际,在阐述了管理会计概念的基础上,分析了会计信息化建设的迫切性和重要性,在详细地研究了会计信息化建设方法的同时,对会计信息系统的管理也进行了讨论,并深度探究了以投资管理和营运资金管理等为代表的会计信息化的具体应用。

    • ISBN:9787230054331
  • 大数据背景下的会计人才培养策略与创新研究
    • 大数据背景下的会计人才培养策略与创新研究
    • 郭皓著/2023-7-1/ 延边大学出版社/定价:¥60
    • 本书以会计人才培养策略与方法创新为主要研究对象,结合大数据时代的背景特点,从会计人才的培养理念入手,论述大数据时代对会计人才的需求,分析当前会计人才的培养模式,探索大数据时代会计人才培养改革的可行性,并对大数据时代下会计人才培养面临的问题和挑战进行了详细的研究,进而提出了在大数据背景下会计人才的培养策略及创新路径。

    • ISBN:9787230052351
  • 智能化时代下的智能财务建设研究
    • 智能化时代下的智能财务建设研究
    • 张荣静,卫强著/2023-6-1/ 延边大学出版社/定价:¥89
    • 本书共九章,内容包括:智能化时代下智能财务概述、智能化时代下企业智能财务模式构建、智能化时代下智能财务建设的设计思路、智能化时代下智能财务建设的方案设计等。

    • ISBN:9787230051668
  • 信息化背景下财务会计工作研究
    • 信息化背景下财务会计工作研究
    • 秦云,赵涛,范书平著/2023-5-1/ 延边大学出版社/定价:¥68
    • 本书立足于实际,以财务会计基本概念作为出发点,主要研究信息化背景下的财务会计工作,对财务会计工作的信息化发展有促进作用。本书结构严谨、逻辑清晰,在对财务会计工作进行简要介绍的基础上,阐述了财务会计具体工作与信息技术的关系,进而详细地分析了财务会计信息化建设,深度探究了信息化背景下财务会计数据分析与财务会计管理的实践应用。

    • ISBN:9787230050128
  • 财务会计人才培养研究
    • 财务会计人才培养研究
    • 王天,汪金芳,高晓莹著/2023-5-1/ 中国商务出版社/定价:¥60
    • 《财务会计人才培养研究》从财务会计基础介绍入手,针对人才培养的模式以及道德培养、能力培养等进行了分析研究,并对人才培养专业教学、教学改革中对人才培养的创新做了一定的介绍。总体上来说,该书思路清晰、内容详细,理论阐述深入浅出,使读者易读易懂,是一本较为全面,有条理、有重点的财务会计人才培养理论作品,对从事财务会计人才培养专业的学者和财务工作者有学习和参考价值。

    • ISBN:9787510344367
  • 治理现代化视域下审计监督与效能监察研究
    • 治理现代化视域下审计监督与效能监察研究
    • 黄伟娟著/2023-4-1/ 湘潭大学出版社/定价:¥50
    • 本书从审计监督和效能监察的概念出发,介绍了审计监督和效能监督的特点和存在的问题,试图探寻更好的途径实现审计监督和效能监察。因此,建立健全纪检监督和审计监督体系是落实党中央以及国资委的指示要求,推动监督工作要适应形势、有所创新的需要。充分发挥各种监督的综合效用,为企业经济业务的发展提供坚实的保障与支持,是企业必须重视的一项工作。

    • ISBN:9787568710466
  • 现代审计及其在大数据时代的发展研究
    • 现代审计及其在大数据时代的发展研究
    • 方丽著/2023-3-1/ 西北工业大学出版社/定价:¥79
    • 本书主要内容包括大数据审计概述、审计的组织形式与程序、审计目标与审计方法、审计的工作内容及实施、内部控制及内部审计以及大数据时代财务审计的发展与创新等。

    • ISBN:9787561285954
  • 内部审计的理论与实践研究
    • 内部审计的理论与实践研究
    • 何定洲著/2023-1-1/ 汕头大学出版社/定价:¥58
    • 本书内容全面,从论述内部审计的概念、特征以及内部审计机构开始,详细解读企业内部审计、政府审计的基本理论。接着重点探讨内部审计与企业管理效能提升、内部审计与企业风险管理的协调整合、政府审计管理的内容范畴、政府审计绩效管理与完善。最后紧扣时代脉搏,研究大数据时代内部审计的创新发展。本书观点新颖、论述深刻,全书内容翔实、丰富,注重理论联系实际,具有较强的理论性、实践性和指导性,对内部审计工作具有重要的意义。

    • ISBN:9787565849121
  • 基于公司治理优化的公司外部审计和内部审计协同治理研究
    • 基于公司治理优化的公司外部审计和内部审计协同治理研究
    • 贾茜著/2022-12-1/ 西安交通大学出版社/定价:¥85
    • 本书首先调查了我国内外部审计的协同治理现状,在此基础上将多阶段博弈分析引入研究,论证了协同效应的存在条件,然后将复杂系统论中的“B-Z”反应模型引入研究,构建了内外部审计协同治理系统的三维仿真模型,对如何提高内外部审计协同治理能力这一议题做了较为深入的研究。

    • ISBN:9787569329087
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